內部控制學 黃靜如 陳旻 9787521857023 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:經濟科學
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書名:內部控制學
ISBN:9787521857023
出版社:經濟科學
著編譯者:黃靜如 陳旻
頁數:335
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1644402
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內容簡介

本書引導學生從實際問題出發,思考專業知識在實踐中的應用,培養專業分析能力,塑造積極向上的價值觀。 本書在[拓展閱讀]資料中提供上述規範性文件,同時在正文中配備案例資料,支持學生拓寬視野,探索各類內部控制規範的聯繫與區別。 本書在章節案例分析中討論數字化賦能的內部控制演變、源於區塊鏈技術漏洞的數字資產盜用風險與管理、數智化內部控制體系建設成本與效益等話題,服務於數智會計人才培養目標。

目錄

第一章 緒論
第一節 內部控制的發展概述
第二節 我國內部控制規範文件
第三節 內部控制師職業資格
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第二章 內部控制基本理論
第一節 內部控制的定義
第二節 內部控制的目標
第三節 內部控制的基本原則
第四節 內部控制的要素
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第三章 內部環境
第一節 內部環境概述
第二節 組織架構
第三節 發展戰略
第四節 人力資源
第五節 社會責任
第六節 企業文化
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第四章 風險評估
第一節 風險評估概述
第二節 風險識別
第三節 風險分析
第四節 風險應對
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第五章 控制活動
第一節 控制活動概述
第二節 不相容職務分離控制
第三節 授權審批控制
第四節 財產保護控制
第五節 會計系統控制
第六節 預算控制
第七節 運營分析控制
第八節 績效考評控制
第九節 內部報告控制
第十節 信息系統控制
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第六章 信息與溝通
第一節 信息與溝通概述
第二節 內部信息傳遞
第三節 溝通
第四節 信息系統
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第七章 業務循環控制
第一節 業務循環控制概述
第二節 資金活動控制
第三節 採購業務控制
第四節 資產管理控制
第五節 銷售業務控制
第六節 研究與開發控制
第七節 工程項目控制
第八節 擔保業務控制
第九節 業務外包控制
第十節 財務報告控制
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第八章 內部監督
第一節 內部監督的機構及職責
第二節 內部監督的程序
第三節 內部監督的方法
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第九章 內部控制評價
第一節 內部控制評價概述
第二節 內部控制評價的組織與實施
第三節 內部控制缺陷的認定
第四節 內部控制評價工作底稿與報告
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
第十章 內部控制審計
第一節 內部控制審計概述
第二節 審計範圍與審計目標
第三節 計劃審計工作
第四節 實施審計工作
第五節 評價控制缺陷
第六節 完成審計工作
第七節 出具審計報告
【複習與思考】
【案例分析】
【拓展閱讀】
參考文獻

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