| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為正確資訊。 印行年月:202308*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:企業內部控制 ISBN:9787542972569 出版社:立信會計 著編譯者:王治懿 頁數:213 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1587643 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 本書由三部分內容構成。第一部分,企業內部控制理論篇,主要介紹內部控制的發展歷程和內部控制的基本理論。第二部分,企業內部控制實務篇,從公司層面和業務層面介紹內部控制環境和業務活動的內部控制相關內容。第三部分,企業內部控制評價篇,主要介紹內部控制評價和內部控制審計的相關內容。 在內容編排上,本書追求「引項目之線,穿知識之珠」,把培養學生的職業道德、職業素養和創新創業能力融入內容中。本書設置「知識鏈接」「思政園地」「學中做」「想一想」等板塊,融入智慧會計、思政元素,將學科知識、專業技能和思想品德教育等有效結合。讀者可以在學習過程中,從企業的一個個具體的管理需求出發,結合實踐,深化對內部控制的理解。目錄 第一部分 企業內部控制理論篇項目一 內部控制的發展歷程 任務一 國外企業內部控制的演進歷程 任務二 我國企業內部控制的建設歷程 任務三 我國企業內部控制規範的框架體系 項目二 內部控制的基本理論 任務一 內部控制的概述 任務二 內部控制的目標 任務三 內部控制的原則 任務四 內部控制的要素 第二部分 企業內部控制實務篇 項目三 企業內部控制環境 任務一 組織架構 任務二 發展戰略 任務三 人力資源 任務四 社會責任 任務五 企業文化 項目四 企業業務活動的內部控制 任務一 企業資金活動內部控制 任務二 企業採購業務內部控制 任務三 企業資產管理內部控制 任務四 企業銷售業務內部控制 任務五 企業財務報告內部控制 任務六 企業研究與開發內部控制 任務七 企業工程項目內部控制 任務八 企業擔保業務內部控制 任務九 企業業務外包內部控制 第三部分 企業內部控制評價篇 項目五 企業內部控制評價 任務一 內部控制評價概述 任務二 內部控制缺陷的認定 任務三 內部控制評價工作底稿與報告 項目六 企業內部控制審計 任務一 內部控制審計概述 任務二 內部控制審計程序 任務三 內部控制審計報告 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |