內部控制與風險管理 王淩智 張穎萍 9787561876022 【台灣高等教育出版社】

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書名:內部控制與風險管理
ISBN:9787561876022
出版社:天津大學
著編譯者:王淩智 張穎萍
頁數:290
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1582204
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內容簡介

內部控制與風險管理理論是在企業內部控制的實踐中逐步發展起來的。本書在介紹內部控制與風險管理方法、程序的同時,突出了內部控制實務,每章都有「引導案例」,使讀者對本章知識進行系統的理解和把握;對章節中涉及的重要以及難以理解的知識點,通過具體案例加以闡釋,使讀者對相關知識理解得更加透徹;每章末的「複習思考題」,不僅便於師生互動,而且有利於培養學生解決內部控制與風險管理實際問題的能力。 本書設置了「學習目標」「引導案例」「複習思考題」「思政園地」欄目,便於學生掌握理論知識,加深對理論知識的理解。

目錄

第一章 內部控制的發展
第一節 內部控制的產生與發展
第二節 我國企業內部控制的發展
第三節 我國企業內部控制規範體系
第四節 內部控制與風險管理的關係
第二章 內部控制基本理論
第一節 內部控制的概念及特徵
第二節 內部控制目標
第三節 內部控制的原則
第四節 內部控制的要素
第五節 內部控制的局限性
第三章 內部控制環境
第一節 組織架構
第二節 發展戰略
第三節 人力資源
第四節 社會責任
第五節 企業文化
第四章 風險評估
第一節 風險的概念、特徵和分類
第二節 目標設定
第三節 風險識別
第四節 風險分析
第五節 風險應對
第五章 內部控制的基本方法
第一節 控制活動概述
第二節 不相容職務分離控制
第三節 授權審批控制
第四節 會計系統控制
第五節 財產保護控制
第六節 預算控制
第七節 運營分析控制
第八節 績效考評控制
第九節 合同控制
第六章 信息與溝通
第一節 信息與溝通概述
第二節 財務報告內部控制
第三節 管理報告內部控制
第四節 信息系統內部控制
第七章 內部監督
第一節 內部監督概述
第二節 內部監督機構及職責
第三節 內部監督程序
第四節 內部監督方法
第八章 內部控制評價
第一節 內部控制評價概述
第二節 內部控制缺陷認定
第三節 內部控制評價方法
第四節 內部控制評價報告
第九章 內部控制審計
第一節 內部控制審計概述
第二節 內部控制審計程序
第三節 內部控制審計報告
參考文獻
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