內部控制與內部審計 王天 賈海俊 李林著 9787510344794 【台灣高等教育出版社】

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書名:內部控制與內部審計
ISBN:9787510344794
出版社:中國商務
著編譯者:王天 賈海俊 李林著
頁數:196
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1604413
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內容簡介
內部控制主要是對企業的資產安全性進行保護,保證企業資產配置能夠遵循相應的法律法規和制度。內部審計是企業管理中一種較為客觀的、科學的監督體系和機制,通過審核檢查、對企業的經營活動進行評估、對企業的內部控制活動是否合規合法及有效性進行監督,以此來全面推進企業戰略發展目標的實現。《內部控制與內部審計》從介紹內部控制的定義、原則和要素開始,涵蓋了內部控制環境和業務活動控制,詳細介紹了內部審計人員職業道德的要求、內部審計管理風險與防範,內容翔實,案例豐富,結構嚴謹,實用性強,有利於在提高學習者理論知識水平的基礎上培養其實務操作能力。
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