| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為實際資訊。 印行年月:202305*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:內部控制與內部審計 ISBN:9787510344794 出版社:中國商務 著編譯者:王天 賈海俊 李林著 頁數:196 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1604413 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 內部控制主要是對企業的資產安全性進行保護,保證企業資產配置能夠遵循相應的法律法規和制度。內部審計是企業管理中一種較為客觀的、科學的監督體系和機制,通過審核檢查、對企業的經營活動進行評估、對企業的內部控制活動是否合規合法及有效性進行監督,以此來全面推進企業戰略發展目標的實現。《內部控制與內部審計》從介紹內部控制的定義、原則和要素開始,涵蓋了內部控制環境和業務活動控制,詳細介紹了內部審計人員職業道德的要求、內部審計管理風險與防範,內容翔實,案例豐富,結構嚴謹,實用性強,有利於在提高學習者理論知識水平的基礎上培養其實務操作能力。 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |