| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為實際資訊。 印行年月:202401*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:內部審計數字化轉型-方法論與實踐 ISBN:9787111740841 出版社:機械工業 著編譯者:林祖輝 蕭達人 張一帆 頁數:288 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1602495 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 這是一部從方法論和業務實操的角度講解內部審計數字化轉型的著作。 4位作者在內部審計和數字化轉型領域有豐富的經驗,既有在甲方企業的工作經歷,又有在乙方諮詢公司工作的經歷,本書從雙重視角對內部審計數字化轉型的方法、工具、實施路徑和業務實操等進行了系統的講解,具有很高的參考價值。它將指導企業啟動內部審計數字化轉型的規劃和實施,讓內部審計賦能公司的治理和業務拓展。 閱讀本書,你將有以下收穫: 掌握內部審計的基本理論和方法。 深入理解內部審計轉型變革趨勢和要求。 學習如何規劃內部審計數字化轉型的戰略、舉措和實施路徑。 打造前沿、敏捷和開放的內部審計數字化能力。 掌握大數據審計和人工智慧審計的核心方法。 實操公司信貸業務、零售信貸業務、信息安全、數字化轉型審計和內部審計諮詢業務。作者簡介 李日輝,資深信息安全管理專家。曾供職於國際知名銀行、保險、諮詢等企業,在信息安全管理,網路安全技術、信息科技審計和項目管理等領域具有豐富經驗,持有CISA/CISP/ITIL/PMP/Security+/ISO-27701/AliCloud-ACCAICSA-CDSP等專業證書。目錄 前言第一部分 內部審計的理論基礎 第1章 內部審計概要和流程 1 1 內部審計概述 1 2 內部審計的關鍵要素 1 3 內部審計架構 1 4 內部審計的類型 1 5 內部審計的流程 1 5 1 內部審計的四個階段 1 5 2 內部審計的五個環節 1 5 3 內部審計的流程解析 1 6 內部審計的方法和工具 1 7 內部審計的專業技能 1 8 內部審計的邏輯訓練 第2章 內部審計現狀和發展趨勢 2 1 數字經濟和新興技術發展 2 2 審計服務的升級 2 3 信息化與內部審計 2 4 大數據與內部審計 2 5 人工智慧與內部審計 2 6 區塊鏈與內部審計 第二部分 內部審計數字化轉型方法 第3章 內部審計數字化轉型方法論 3 1 數字化和數字化轉型 3 2 進行內部審計數字化轉型的原因 3 3 內部審計數字化轉型具體方法 3 3 1 數字化轉型的通用架構 3 3 2 內部審計數字化轉型的基本指導思想和框架 3 4 內部審計數字化轉型實施路徑 3 5 內部審計數字化轉型的主要問題和改進建議 3 5 1 主要問題 3 5 2 改進建議 第三部分 內部審計數字化轉型之大數據審計與人工智慧審計 第四部分 內部審計實務 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |