內容簡介
| *「數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為實際資訊。 印行年月:202311*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:內部審計 (第四版) ISBN:9787565450051 出版社:東北財經大學 著編譯者:王寶慶 張慶龍 頁數:234 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1600211 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 本教材自2013年出版以來,在全國50多所院校中廣泛使用,經過兩次修訂,不斷完善。今年第三次修訂,以黨的二十大報告為指導思想,以習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上提出的「以審計精神立身,以創新規範立業,以自身建設立信」為根本宗旨,統領內部審計,這是審計工作必須長期堅持的行為準則和工作指南。同時,本教材增加了浙江千年舟集團「共建共治共享」的審計管理案例,體現了浙江民營企業內部審計的具體實踐探索,供大家學習參考。目錄 第1章 公司治理與內部審計學習目標 1 1 公司治理概述 1 2 《薩班斯一奧克斯利法案》及其影響 1 3 審計關係 1 4 我國內部審計工作規範體系 1 5 關於深化中央企業內部審計監督工作的實施意見 1 6 新時代審計工作指導思想 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 浙江日發數碼精密機械股份有限公司內部審計實踐 實務點撥 《論語》與審計工作 第2章 內部審計特徵 學習目標 2 1 政府審計與民間審計特徵比較 2 2 內部審計特徵 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 千年舟集團「共建共治共享」的審計管理 實務點撥從五個哲學觀看哲學對審計工作的指導作用 第3章 內部審計人員與行業協會 學習目標 3 1 內部審計人員的職業道德 3 2 內部審計人員的執業能力 3 3 內部審計協會 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 這些審計人員的審計行為恰當嗎 實務點撥 審計幹部應具備的基本業務素養探析 第4章 內部審計機構 學習目標 4 1 內部審計機構的設置原則 4 2 內部審計機構常見的設置模式 4 3 內部審計機構的職責與許可權 4 4 內部審計機構管理 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 帕瑪拉特公司的內部審計機構 實務點撥 領導者的內部審計學 第5章 內部審計主要工作 學習目標 5 1 審計計劃 5 2 審計通知書 5_3審計證據 5 4 審計工作底稿 5 5 審計報告 5 6 後續審計 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 ××集團股份有限公司20×2年度審計工作計劃 實務點撥 略論審計工作的基本思維方法 第6章 內部審計管理方法 學習目標 6 1 內部審計營銷管理 6 2 內部審計制度管理 6 3 內部審計績效評價 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 規範管理降成本創新方法促審計 實務點撥 審計工作中的三個管理方法 第7章 內部控制自我評價 學習目標 7 1 內部控制概述 7 2 內部控制自我評價的程序及方法 7 3 內部控制自我評價報告 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 ××股份有限公司20××年度內部控制評價報告 實務點撥 內部控制研究中的三大問題 第8章 舞弊審計 學習目標 8 1 舞弊審計概述 8 2 管理層舞弊與審計 8 3 僱員舞弊與審計 8 4 舞弊防範 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 僱員舞弊案——對某交運集團1 300多萬元資金挪用 舞弊案的思考 實務點撥 審計偵查的策略方法與證據證明力研究 第9章 經濟效益審計 學習目標 9 1 經濟效益審計概念的界定 9 2 經濟效益審計的程序與評價指標體系 9 3 經濟性審計目標、內容與方法 9 4 效率性審計目標、內容與方法 9 5 效果性審計目標、內容與方法 關鍵概念 本章小結 閱讀案例倉庫管理審計淺析 實務點撥 略論五種主要審計方式的恰當運用 第10章 風險管理審計 學習目標 10 1 風險與風險管理概念的釐定 10 2 風險管理審計與風險基礎審計、內部控制審計的比較 10 3 內部審計在企業風險管理過程中的角色與責任 10 4 風險管理審計的程序 10 5 風險管理審計的內容 10 6 風險管理審計的方法與技巧 關鍵概念 本章小結 閱讀案例 方太公司審計部案例 實務點撥 略論審計博弈理論結構中的五大要素 附錄 浙江蘇泊爾股份有限公司SAP審計案例 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |