企業內部控制 田亞會 鄺雨 曲俊穎 9787513681902 【台灣高等教育出版社】

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書名:企業內部控制
ISBN:9787513681902
出版社:中國經濟
著編譯者:田亞會 鄺雨 曲俊穎
頁數:290
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1747734
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內容簡介

本書是一部關於企業內部控制的綜合性教材,分為理論篇和實踐篇兩大部分。理論篇深入探討內部控制的基礎理論和框架體系,包括內部控制的產生與發展、概念與要素、原則與方法、內容與局限等,為讀者提供全面的內部控制理論基礎。同時,該篇還詳細分析了企業內部控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及內部監督等關鍵環節,為構建有效的內部控制體系提供指導。實踐篇則著重介紹企業在全面預算管理、籌資業務、投資業務、採購與付款業務、存貨與生產業務、銷售與收款業務以及固定資產管理等方面的內部控制實踐。通過具體的內控流程、風險評估以及內控措施,該篇為企業提供可操作性的內部控制解決方案,幫助企業有效防範風險,提升運營效率。本書內容豐富,結構清晰,既有理論深度,又具實踐指導意義,是企業管理者、內部控制人員以及相關專業學生不可或缺的參考書籍。

目錄

理論篇
項目一 總論
任務一 內部控制的產生與發展
任務二 內部控制的概念與要素
任務三 內部控制的原則與方法
任務四 內部控制的內容與局限
項目二 企業內部控制環境
任務一 企業的組織架構
任務二 企業的發展戰略
任務三 企業的人力資源
任務四 企業的社會責任
任務五 企業的文化建設與評估
項目三 企業風險評估
任務一 企業風險簡述
任務二 企業的風險識別
任務三 企業的風險評估
任務四 企業的風險應對
項目四 企業控制活動
任務一 授權審批與不相容職務分離控制
任務二 預算與運營分析控制
任務三 會計系統與財產保護控制
任務四 績效考評控制
項目五 企業信息與溝通
任務一 信息與溝通簡述
任務二 企業信息與溝通主要風險及控制
任務三 企業信息與溝通中的衝突與協調
項目六 企業內部監督
任務一 內部監督簡述
任務二 企業內部監督主要風險和控制
任務三 企業內部檢查評價
實踐篇
項目七 全面預算管理內部控制
任務一 全面預算管理內部控制概述
任務二 全面預算管理內部控制流程
任務三 全面預算管理內部控制風險評估
任務四 全面預算管理內部控制措施
項目八 籌資業務內部控制
任務一 籌資業務內部控制概述
任務二 籌資業務內部控制流程
任務三 籌資業務內部控制風險評估
任務四 籌資業務內部控制措施
項目九 投資業務內部控制
任務一 投資業務內部控制概述
任務二 投資業務內部控制流程
任務三 投資業務內部控制風險評估
任務四 投資業務內部控制措施
項目十 採購與付款業務內部控制
任務一 採購與付款業務內部控制概述
任務二 採購與付款業務內部控制流程
任務三 採購與付款業務內部控制風險評估
任務四 採購與付款業務內部控制措施
項目十一 存貨與生產業務內部控制
任務一 存貨與生產業務內部控制概述
任務二 存貨與生產業務內部控制流程
任務三 存貨與生產業務內部控制風險評估
任務四 存貨與生產業務內部控制措施
項目十二 銷售與收款業務內部控制
任務一 銷售與收款業務內部控制概述
任務二 銷售與收款業務內部控制流程
任務三 銷售與收款業務內部控制風險評估
任務四 銷售與收款業務內部控制措施
項目十三 固定資產管理內部控制
任務一 固定資產管理內部控制概述
任務二 固定資產管理內部控制流程
任務三 固定資產管理內部控制風險評估
任務四 固定資產管理內部控制措施

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