內部審計學 葉陳雲 9787521868180 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:經濟科學
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書名:內部審計學
ISBN:9787521868180
出版社:經濟科學
著編譯者:葉陳雲
頁數:325
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1734719
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內容簡介

本教材具有以下特點: 理論實務並重。強化風險導向內審思維,將經營管理審計融入企業業務經營全流程,同時,結合典型審計實務案例與審計技能,能提供可操作性強的內部審計業務實戰指南。 內容全面實用。覆蓋審計計劃、證據收集、底稿編製、報告撰寫等全流程,融入相關審計職稱考試真題,結合內部審計實務案例教學法,有助於提升學生分析判斷與問題解決能力。 教學資源豐富。每章設置案例導入、學習目標、學習框架、學習內容及課後習題,配套二維碼數字資源、電子課件與模擬題庫,豐富的資源可助力提升線上線下混合式教學質量。 社會意義積極。由高校教授與審計實務專家聯合編寫,不僅為內部審計人才培養提供系統化知識體系,更致力於推動企業審計文化建設、內部控制完善、重大業務風險防範,促進企業運營管理制度的高質量發展。

目錄

第Ⅰ篇 內部審計理論介紹
第一章 內部審計原理概述
第一節 內部審計內涵與作用
第二節 內部審計產生與發展
第三節 內部審計目標與對象
第四節 內部審計機構與人員
第五節 內部審計的基本規範
本章習題
第二章 內部審計工作程序
第一節 內部審計初期準備階段
第二節 內部審計中期執行階段
第三節 內部審計終期報告階段
第四節 內部審計後期跟蹤階段
本章習題
第三章 內部審計依據與方法
第一節 內部審計的依據
第二節 內部審計的證據
第三節 內部審計的方法
本章習題
第四章 內部審計實用技術
第一節 審計抽樣技術應用
第二節 分析性程序的運用
第三節 內部控制評價技術
第四節 其他審計技術概述
本章習題
第Ⅱ篇 內部審計實務指南
第五章 經營狀況審計
第一節 會計核算業務審計
第二節 財務管理活動審計
第三節 人力資源管理審計
第四節 供產銷業務的審計
第五節 運營管理舞弊審計
第六節 建設項目管理審計
本章習題
第六章 經濟責任審計
第一節 經濟責任審計概述
第二節 經濟責任審計特點與內容
第三節 經濟責任審計程序與評價
本章習題
第七章 內部控制審計
第一節 內部控制概述
第二節 內部控制審計含義與內容
第三節 內部控制審計程序與方法
本章習題
第八章 風險管理審計
第一節 風險管理概述
第二節 風險管理審計的主要內容
第三節 風險管理審計程序與方法
本章習題
第九章 信息系統審計
第一節 信息系統審計概述
第二節 信息系統審計程序
第三節 信息系統審計內容
第四節 信息系統審計方法
本章習題
第十章 內部審計管理與控制
第一節 內部審計機構管理
第二節 內部審計項目管理
第三節 內部審計質量評價
第四節 內部審計風險防範
第五節 內部審計制度建設
本章習題
課後習題參考答案
參考文獻
附錄 內部審計實務表單

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