內部控制與風險管理 沙秀娟 9787302680253 【台灣高等教育出版社】

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原出版社:清華大學出版社
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商品編號: 9787302680253
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書名:內部控制與風險管理
ISBN:9787302680253
出版社:清華大學出版社
著編譯者:沙秀娟
頁數:212
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1727917
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內容簡介

本書較好地體現了系統性、實用性、前瞻性的特點,既有基礎理論知識的系統闡述,又有內部控制與風險管理在企業戰略、投融資、內部運營和評價實踐等方面的介紹。本書加入數字經濟、新發展理念背景下企業內部控制與風險管理的新挑戰和新特色內容,將理論與實踐、傳承與創新相結合,力求提高實踐性和創新性。 本書適用的讀者對象是高等院校工商管理及相關專業的本科生,也可以作為相關專業本科生、研究生以及科研、管理人員的自學和參考用書,受眾群體具有廣泛性。

作者簡介

沙秀娟,畢業於東北財經大學財務管理專業,管理學博士,副教授,碩士生導師。現任大連海洋大學經濟管理學院工商管理系主任,遼寧省「百千萬人才工程」萬層次人才。主持遼寧省教育廳項目、大連市社科重大調研項目2項,參与完成國家社會科學基金一般項目、財政部全國會計科研項目、遼寧省教育廳人文社科基金項目、中國會計學會重點會計科研項目等10多項。曾在《會計研究》《中國軟科學》《經濟經緯》《經濟問題探索》《財務與會計》《財會月刊》《會計之友》等期刊發表論文10多篇,出版專著1部。

目錄

第1章 內部控制與風險管理總論
1 1 內部控制與風險管理的基本理論
1 2 內部控制與風險管理的歷史演進
1 3 我國內部控制與風險管理的發展
複習思考題
第2章 環境分析
2 1 企業外部環境分析
2 2 企業內部環境分析
複習思考題
第3章 風險評估
3 1 風險評估目標
3 2 風險識別
3 3 風險分析
3 4 風險應對
複習思考題
第4章 控制活動
4 1 不相容職務分離控制
4 2 授權審批控制
4 3 會計系統控制
4 4 財產保護控制
4 5 全面預算控制
4 6 運營分析控制
4 7 績效考評控制
複習思考題
第5章 信息與溝通
5 1 信息傳遞與溝通
5 2 信息管理系統
5 3 數字化時代信息系統的實踐創新
複習思考題
第6章 內部監督
6 1 內部監督的機構及職責
6 2 內部監督的程序
6 3 內部監督的方法
複習思考題
第7章 戰略風險識別與內部控制
7 1 公司戰略概述
7 2 戰略執行的風險識別與內部控制
7 3 戰略變革的風險識別與內部控制
複習思考題
第8章 投融資風險識別與內部控制
8 1 上市公司的財務報告披露
8 2 投資風險識別與內部控制
8 3 融資風險識別與內部控制
複習思考題
第9章 運營活動風險識別與內部控制
9 1 採購環節的風險識別與內部控制
9 2 生產環節的風險識別與內部控制
9 3 銷售環節的風險識別與內部控制
複習思考題
第10章 內部控制與風險管理評價
10 1 內部控制與風險管理評價概述
10 2 內部控制與風險管理評價的組織與實施
10 3 內部控制與風險管理缺陷的認定
10 4 內部控制與風險管理評價的底稿與報告
複習思考題
參考文獻

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