稅務系統督察內審關鍵要點與風險應對 本書編寫組 9787515524757 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:金城
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書名:稅務系統督察內審關鍵要點與風險應對
ISBN:9787515524757
出版社:金城
著編譯者:本書編寫組
頁數:363
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1523877
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讀者對象
本書適用於稅務管理人員

內容簡介
本書分為上、下兩篇,上篇是稅務執法風險點及最新政策依據篇,下篇是內部審計風險點及最新政策依據篇。上篇共計8章,分別介紹了稅務登記、認定管理、申報徵收、稅收優惠、發票憑證、稅款追征、稅務稽查和稅收法制等方面的執法風險及最新政策依據,共涉及83個風險點。下篇共計4章,分別介紹了財務收支審計、固定資產審計、政府採購審計和基本建設審計等方面的問題表現和政策依據,共涉及176個風險點。
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